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               正味財産増減計算書
            (平成28年4月1日から平成29年3月31日)(単位:円)

科    目 当年度  前年度 増 減
T.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 1,062 997 65
特定資産運用益 8,664 7,805 859
受取会費 94,519,000 96,384,300 △1,865,300
事業収益 26,494,249 24,353,614 2,140,635
雑収入 179,309 105,761 73,548
経常収益計 121,202,284 120,852,477 349,807
(2)経常費用
事業費 82,021,412 82,272,413 △251,001
管理費 10,949,435 10,073,362 876,073
経常費用計 92,970,847 92,345,775 625,072
当期経常増減額 28,231,437 28,506,702 △275,265
2.経常外増減の部
(1)経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 28,161,437 28,436,702 △275,265
一般正味財産期首残高 346,655,325 318,218,623 28,436,702
一般正味財産期末残高 374,816,762 346,655,325 28,161,437
U.指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000
指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000
V.正味財産期末残高 379,816,762 351,655,325 28,161,437



                      貸借対照表
               (平成29年3月31日現在)     (単位:円)

科    目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部
 1流動資産
 (1)現金預金 96,326,886 85,643,632 10,683,254
 (2)その他流動資産 1,325,126 1,045,400 279,726
流動資産合計 97,652,012 86,689,032 10,962,980
 2固定資産   
 (1)基本財産 5,000,000 5,000,000 0
 (2)特定資産 211,420,424 186,869,379 24,551,045
 (3)その他固定資産 111,735,471 117,875,784 △6,140,313
固定資産合計 328,155,895 309,745,163 18,410,732
資産合計 425,807,907 396,434,195 29,373,712
科    目 当年度 前年度 増 減
U 負債の部
 1流動負債
  (1)流動負債 20,676,980 21,028,000 △351,020
 2固定負債
  (1)退職給与引当金 25,314,165 23,750,870 1,563,295
負債合計 45,991,145 44,778,870 1,212,275
 
V 正味財産の部
 1指定正味財産
  (1)指定正味財産 5,000,000 5,000,000 0
指定正味財産合計 5,000,000 5,000,000 0
 
 2一般正味財産
  (1)一般正味財産 374,816,762 346,655,325 28,161,437
 
一般正味財産合計 374,816,762 346,655,325 28,161,437
正味財産合計 369,816,762 351,655,325 18,161,437
負債及び正味財産合計 425,807,907 396,434,195 29,373,712



                  収支予算書
          (平成29年4月1日から平成30年3月31日)   (単位:円)

科    目 予算額 前年度予算額 増 減
T.一般正味財産増減の部
1.計上増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 1,000 1,000 0
特定資産運用益 4,000 4,000 0
受取会費 92,430,000 92,100,000 330,000
事業益 24,944,500 23,510,000 1,434,500
雑収入 100,500 85,000 15,500
経常収益計 117,480,000 115,700,000 1,780,000
(2)経常費用
事業費 93,654,236 91,082,747 2,571,489
管理費 12,055,764 12,347,253 △291,489
経常費用計 105,710,000 103,430,000 2,280,000
当期経常増減額 11,770,000 12,270,000 △500,000


2.経常外増減の部
(1)経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0


当期一般正味財産増減額 11,770,000 12,270,000 △500,000
一般正味財産期首残高 374,816,762 346,655,325 28,161,437
一般正味財産期末残高 386,516,762 358,855,325 27,661,437
U.指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000
指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000
V.正味財産期末残高 391,516,762 363,855,325 27,661,437

注 1.収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。






 
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